Contrôle interne & Gestion du risque

L’environnement globalisé dans lequel évoluent les acteurs économiques a donné naissance à de nouveaux modes d’organisation opérationnelle : ceux de "l’entreprise étendue".

Qu’il s’agisse d’organisation matricielle, de services partagés, d’infogérance, d’externalisation, de filialisation, de délocalisation… tous ces phénomènes renforcent la nécessité d’évaluer et de garantir performance, rentabilité pour l’actionnaire et transparence.

Face à l’émergence de ces besoins accrus en matière de maîtrise des risques et d’optimisation des processus, nous intervenons dans plusieurs domaines:

  • Aide à la mise en œuvre des exigences du Sarbanes Oxley Act (SOA), Loi de Sécurité Financière (LSF), etc.
  • Réalisation de procédures de contrôle interne, de tests et contrôle qualité
  • Mappping des risques
  • Elaboration de programmes et supports de formation
  • Evaluation du contrôle interne et des systèmes d’information
  • Création de cartes avec la description de processus
  • Protection contre les fraudes et les malversations
  • Analyse du fonctionnement des services d’audit interne
  • Assistance dans l’établissement d’une fonction d’audit interne
  • Outsourcing de la fonction audit interne et interventions spécifiques

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